bt365最新网址2016年度部门决算公开

作者: 来源: 发布时间:2017-08-25 浏览次数:


第一部分  市人大单位概况

一、主要职能

株洲市人民代表大会常务委员会依法行使下列职权:

  (1)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在株洲市内的遵守和执行;

  (2)领导或者主持株洲市人民代表大会代表的选举;

  (3)召集株洲市人民代表大会会议;

  (4)讨论、决定株洲市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

  (5)根据株洲市人民政府的建议,决定对株洲市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

  (6)监督株洲市人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系株洲市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

  (7)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

  (8)撤销株洲市人民政府的不适当的决定和命令;

  (9)在株洲市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从株洲市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

  (10)根据市长的提名,决定株洲市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案;

  (11)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

  (12)在株洲市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的株洲市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

  (13)在株洲市人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

二、部门决算单位构成

     bt365最新网址常委会是正厅局级机关,现有处、科级单位33个,在职人员90人,离休人员6人,退休人员58人,培训中心退休人员2个,属市一级预算单位。内设10个正处级委室、21个科室,2个正科级事业单位。

 

第二部分  市人大2016年度部门决算表

……(公开表格附后)

 

第三部分  市人大2016年度部门决算情况说明

一、关于市人大2016年度收入支出决算总体情况说明

本单位所有收入均为财政拨款,本年度收到财政拨款收入4298.23万元,上年度收入为4205.20万元,增加了2.16%;本年度实际支出4277.64,上年度实际支出为4206.62万元,增加了1.66%。增加的原因:一是人员工资增加,二是召开了两次代表大会。

二、关于市人大2016年度收入决算情况说明

本年度收入为一般公共预算财政拨款收入4298.23万元,没有其他收入。

三、关于市人大2016年度支出决算情况说明

本年度总支出为4277.64万元,其中工资福利支出971.87万元,占总支出的22.72%;商品和服务支出2094.57万元,占总支出的48.97%;对个人和家庭的补助支出887.65万元,占总支出的20.75%;其他资本性支出323.55万元,占总支出的7.56%

四、关于市人大2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款实际支出4277.64,上年度实际支出为4206.62万元,增加了1.66%。增加的原因:一是人员工资增加,二是召开了两次代表大会。

(二)财政拨款支出决算具体情况。

本年年初预算为4017.87万元,年中调增预算为280.36万元(其中补拨院内维修改造款271.41万元,因工资提标、人员调入、人员经费增加了381.45万元)。本年收入4298.23万元,全为预算内拨款。本年支出4277.64万元,其中基本支出2269.95万元,项目支出2007.69万元,(其中补拨院内改造款271.41万元,预算中一般事务管理支出1509.64万元是基本支出,现根据决算需要调为项目支出),本年结余20.59万元,累计结余69.78万.

五、关于市人大2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        基本支出中工资福利支出971.87万元,占总基本支出的42.81%;商品和服务支出410.43万元,占总基本支出的18.08%;对个人和家庭补助支出887.65万元,占总基本支出的39.11%.

六、关于市人大2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度出国经费为57.88万元,比去年增加23.01万元,原因是因工作需要,出国人数增加;本年度车辆维护费为184.95万元,比上年决算增加7.5万元,原因是有43.38万元为2016.7-12月份车补款,比年初预算少38.05万元。公务接待费为36.58万元,比2015年减少49.83万元,比年初预算少110.42万元.三公经费合计298.75万元,比去年减少19.34万元。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度因公出国(境)组团10个,出国人数12人;公务用车保有量16辆,没购车;国内公务接待批次128个,接待人次1966人.

七、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费除人员经费外,支出1896.23万元,其中在基本支出中体现了410.43万元,还有1485.8万元(因决算需要,功能科目“一般事务管理”在预算中为基本支出,决算中调为项目支出)体现在项目支出中,2015年运行经费为1780.62万元,增加了115.61万元,主要是司勤人员解聘的补偿款和补交的五险一金费用。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额815.32万元,其中:政府采购货物支出153.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出661.87万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆16辆,全为一般公务用车。

(四)预算绩效情况的说明。

单位按照预算绩效管理有关规定,对照预算绩效目标,建立内部工作机制,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行监控,强化支出责任,贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理.


第四部分  联系方式

以上信息由行政科负责接受公众询问,接洽人:单玉珍;联系电话28680597       



附:市人大2016年度部门决算公开表格


 


(责任编辑:市人大管理员 )
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